|
Objednávka |
19/2025
|
čistiace prostriedky pre MŠ
|
97,68 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
HEGDAG, s.r.o |
Základná škola s materskou školou Kolačkov |
Mgr. Gabriela Vilčeková |
riaditeľka školy |
|
16.04.2025 |
|
Objednávka |
18/2025
|
čistiace prostriedky pre ZŠ
|
621,79 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
HEGDAG, s.r.o |
Základná škola s materskou školou Kolačkov |
Mgr. Gabriela Vilčeková |
riaditeľka školy |
|
16.04.2025 |
|
Objednávka |
21/2025
|
tonery
|
243,20 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
Comcas , s.r.o |
Základná škola s materskou školou Kolačkov |
Mgr. Gabriela Vilčeková |
riaditeľka školy |
|
16.04.2025 |
|
Objednávka |
20/2025
|
čistace prostreiedky ŠJ
|
58,05 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
HEGDAG, s.r.o |
Základná škola s materskou školou Kolačkov |
Mgr. Gabriela Vilčeková |
riaditeľka školy |
|
16.04.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/70
|
internet v ŠJ MŠ -NĽ za 4/2025
|
21,00 |
s DPH |
20130903/4967
|
|
15.04.2025 |
Prvá internetová, s.r.o |
Základná škola s materskou školou Kolačkov |
Mgr. Gabriela Vilčeková |
riaditeľka školy |
|
15.04.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/69
|
internet v ZŠ za 4/2025
|
50,43 |
s DPH |
201208384521
|
|
15.04.2025 |
Prvá internetová, s.r.o |
Základná škola s materskou školou Kolačkov |
Mgr. Gabriela Vilčeková |
riaditeľka školy |
|
15.04.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/68
|
zemný plyn 4/2025 ZŠ, ŠJ, MŠ
|
1 078,70 |
s DPH |
1/2024/1/2013
|
|
09.04.2025 |
Východoslovenská energetika a.s., |
Základná škola s materskou školou Kolačkov |
Mgr. Gabriela Vilčeková |
riaditeľka školy |
|
09.04.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/67
|
kontrola hasiacich prístrojov v ZŠ
|
51,66 |
s DPH |
566/2009
|
|
07.04.2025 |
LIVONEC SK, s.r.o |
Základná škola s materskou školou Kolačkov |
Mgr. Gabriela Vilčeková |
riaditeľka školy |
|
07.04.2025 |
|
Objednávka |
171/1/2025
|
montáž a dmontáž plymera
|
65,78 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
SPP -distribúcia , a.s. |
Základná škola s materskou školou Kolačkov |
Mgr. Gabriela Vilčeková |
riaditeľka školy |
|
04.04.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/8005
|
odobratá strava za 3/2025 NĽ
|
983,90 |
s DPH |
6/2024
|
|
04.04.2025 |
Základná škola s materskou školou Nová Ľubovňa |
Základná škola s materskou školou Kolačkov |
Mgr. Gabriela Vilčeková |
riaditeľka školy |
|
04.04.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/8006
|
režijné náklady za 3/2025
|
59,20 |
s DPH |
6/2024
|
|
04.04.2025 |
Základná škola s materskou školou Nová Ľubovňa |
Základná škola s materskou školou Kolačkov |
Mgr. Gabriela Vilčeková |
riaditeľka školy |
|
04.04.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/65
|
zemný plyn 4/2025-EP40
|
345,00 |
s DPH |
2/2025
|
|
02.04.2025 |
Východoslovenská energetika a.s., |
Základná škola s materskou školou Kolačkov |
Mgr. Gabriela Vilčeková |
riaditeľka školy |
|
02.04.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/64
|
poskytnutie služieb virtuálnej knižnice 3/2025
|
16,22 |
s DPH |
VK/09/09/075
|
|
02.04.2025 |
KOMENSKY. a.s. |
Základná škola s materskou školou Kolačkov |
Mgr. Gabriela Vilčeková |
riaditeľka školy |
|
02.04.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/66
|
poplatok za pevnú linku za 3/2025
|
91,86 |
s DPH |
0330178
|
|
02.04.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola s materskou školou Kolačkov |
Mgr. Gabriela Vilčeková |
riaditeľka školy |
|
02.04.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/63
|
nájomné nebytových priestorov3/2025 Kolačkov 40
|
202,40 |
s DPH |
7/2024
|
|
02.04.2025 |
Rímskokatolícka cirkev , farnosť Kolačkov |
Základná škola s materskou školou Kolačkov |
Mgr. Gabriela Vilčeková |
riaditeľka školy |
|
02.04.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/59
|
elektrina ZŠ -EP 40 za 4/2025
|
60,00 |
s DPH |
1/2025
|
|
01.04.2025 |
Východoslovenská energetika a.s., |
Základná škola s materskou školou Kolačkov |
Mgr. Gabriela Vilčeková |
riaditeľka školy |
|
01.04.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/56
|
odpadová nádoba
|
17,40 |
s DPH |
17/2025
|
|
01.04.2025 |
Gigaprint.sk s.r.o |
Základná škola s materskou školou Kolačkov |
Mgr. Gabriela Vilčeková |
riaditeľka školy |
|
01.04.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/58
|
preprava obedob za 03/2025
|
414,40 |
s DPH |
8/2024
|
|
01.04.2025 |
Doprava KK s.r.o |
Základná škola s materskou školou Kolačkov |
Mgr. Gabriela Vilčeková |
riaditeľka školy |
|
01.04.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/61
|
tonery pre MŠ
|
189,00 |
s DPH |
16/2025
|
|
01.04.2025 |
Comcas , s.r.o |
Základná škola s materskou školou Kolačkov |
Mgr. Gabriela Vilčeková |
riaditeľka školy |
|
01.04.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/62
|
zber a odvoz odpadu v ŠJ za 03/2025
|
19,68 |
s DPH |
2014/5/ŠJ
|
|
01.04.2025 |
Espik Group s.r.o., |
Základná škola s materskou školou Kolačkov |
Mgr. Gabriela Vilčeková |
riaditeľka školy |
|
01.04.2025 |